花姑凉
于2022-09-08 13:31发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168321个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
8月 9月 10月摊销 借:管理费用等 贷:预付账款。
于2022-09-12 08:46:12发布
追问老师,那9月收到发票时怎么做?不做吗?

于2022-09-13 17:03:50发布
回答收到发票是附到 借:预付账款 30000 贷:银行存款 分录后的 可以抵扣的话 就是借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款等。