
李维香
于2022-08-10 22:29发布
1373人浏览
累计解决168321个问题

杨楠| 官方答疑老师
已解答:168321个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
6月我计提了借:主营业务成本万 贷:应付职工薪酬16万

于2022-08-10 22:30:54发布
追问借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000

于2022-08-10 22:31:35发布
追问那7月份发的155000怎么做账 希望得到你的帮助

于2022-08-11 16:30:04发布
回答个税是按照发放的金额申报的,不是按照计提的金额申报的,申报时的本期收入是包含个人部分个税和社保的实发工资。 做发放工资的分录是根据实际发放的金额冲减应付职工薪酬的 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款-个人部分社保 应交税费-个人所得税等。