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比如我3月采购一批原材料的10万元,但是发票当月没有回来,然后这批原材料在3月的时候已经全部领用完,然后我3月做账时候就先暂估入库了,最后发票在5月份开过来了,但发票上只有8万元是我们应付款,有2万元是对方给我们的折扣,你说我收到发票后马上取消暂估入库那10万元,然后该怎么做分录了?

罗凤

于2022-05-26  11:21发布475人浏览

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可以做差额的调整分录,借:应付账款2 贷:原材料 2 借:原材料 2 贷:生产成本2

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