
陈道连
于2022-03-30 14:29发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168341个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
不用通过应付职工薪酬的。

于2022-04-01 17:03:38发布
追问老师,我们收到材料,没有发票,先暂估入账,但是我这个月已经领用了原材料,下个月发票才过来,我应该怎么做账务处理呢

于2022-04-02 17:18:32发布
回答发票和暂估的金额有差异的话,做调整差额的分录,补入库或者冲减入库的分录。