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老师好,劳务派遣差额征税的企业,例如开得不含税金额是50000企业所得税申报表中的收入是按50000呢还是根据50000-成本之后的余额填具呢?

周维

于2022-03-14  14:05发布593人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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杨楠|  官方答疑老师

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收入是按照5000填写的,扣除额在成本里填写。

周维

于2022-04-19 11:10:49发布

追问你好 老师,咱入账的时候不是根据开具的差额发票/1.05倒挤入账嘛,倒挤之后财务报表跟发票系统的发票月度统计数是对不起来的,像这样的话是怎么处理呀,有点迷糊

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-04-20 09:13:50发布

回答入账的时候,收入和销项税额是全额确认的,再做成本的时候,借方体现不含税成本和对应的抵减税额,最后的差额是应交税费的贷方减去借方的余额。

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