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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
按照应发工资计提 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人部分社保 应交税费-个税等。

于2022-01-17 22:06:41发布
追问这年终奖15000和12000是以前计提了一部分的,这个怎样处理

于2022-01-18 17:09:51发布
回答本月实际发放了吗?没有发放不做账的。如果发放了做发放的分录 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等