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你好 老师。12月的费用未收到发票未支付,在12月已暂估入账(借:主营业务成本 贷,应付账款),请问在次年1月收到发票并付款后怎么做账?做汇算清缴是否有影响?

燕子

于2022-01-12  15:23发布820人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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汇算清缴之前取得发票就可以,如果发票和暂估的金额没有差异的话,不需要调整的,直接将分录附到发票后,有差异的话可以做调整差额的分录。

燕子

于2022-01-12 21:45:02发布

追问老师,1月收到发票,金额没有差异,分录是不是借:应付账款,贷:银行存款,然后把发票附在12月的分录里?

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-13 11:13:27发布

回答是的。

燕子

于2022-02-16 09:30:20发布

追问你好,老师 ,12月少计提了费用,请问是在1月冲销上月凭证吗,再重新做一张吗?汇算清缴需调整吗

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-02-16 17:30:35发布

回答可以直接把差额补计提的,金额不大可以计入2022年的损益里的,不通过以前年度损益调整的。

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