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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
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如果金额大的话 这个补提的费用需要记到以前年度损益调整这个科目 分录: 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 如果金额较小的话直接记到当期费用中 分录 : 借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款

于2021-11-29 18:57:04发布
追问一万多

于2021-11-30 11:18:56发布
回答金额缴纳的话可以使用以前年度损益调整科目做帐的。