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一般纳税人,上个月有留抵税额,这个月还需需要留抵,会计分录应该怎么做

段文娟

于2021-11-03  11:05发布811人浏览

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每个月都根据当月的进销项做结转分录,当月的进项大于销项也是,借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 未交增值税的留底就是本月的借方未交增值税+上个月借方的未交增值税。

段文娟

于2021-11-03 17:12:12发布

追问不是太明白,上月留抵税额10909.14,本月未交增值税为20592.61,销项30187.61

杨楠 | 官方答疑老师

于2021-11-04 14:24:42发布

回答上月进项大于销项 进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 10909.14 贷:应交税费-应交增值税-进项 本月进项大于销项再做 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 (本月进项大于销项的金额) 贷:应交税费-应交增值税-进项 最后的留底税额都是在未交增值税的借方累计的 上个月的借方加本月的借方就是累计的留底税额。

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