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于2021-10-31 09:21发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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回答
没有认证的进项税 你入账的时候可以记到应交税费-待认证进项税 然后后期认证的话 再做 借应交税费-应交增值税(进项税) 贷应交税费-待认证进项税 你们本期销项大于进项 你可以全部认证进项税 然后申报中留底 月末结转增值税分录 :借应交税费-未交增值税(500-100) 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(500-100)