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杜佳
于2021-03-06 15:44发布478人浏览
累计解决157012个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:157012个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
也是需要的。
问老师你好,我想咨询一下我上个月暂估的成本多了,而且上月已经结账也结转成本了,这个月冲完暂估,对于上月多暂估的成本本月如何进行账务处理?对于上月多暂估的成本本月可以做借:主营业务成本贷:本年利润进行调整吗
问1.发现去年有几个月员工报销付款直接借管理费用贷银行存款或者借管理费用贷其他应付款再借其他应付款贷银行存款的,那么今年4月发现直接借其他应付款贷银行存款了怎么办,小企业准则可以直接借管理费用贷其他应付款吗怎么做摘要分录?如果是企业会计准则就借以前年度损益-费用贷其他应付款吗?麻烦老师具体详细解答一下2.工资计提发放问题,老板名下有2家公司,其中一家是后面成立不就和她人合作成立的,其中有2个员工实发工资2边各承担一半,但是统一由老公司对公发放以及报个税的,怎么做账呢;是不是如果不计较社保公积金个税,直接老公司承担又不一样呢;麻烦这种情况涉及到的各种可能的账务处理可以详细解答一下呢
问你好老师我在的企业是建筑业一般纳税人企业,会计做账把没收票的付款计入预付账款,票来了计入工程施工,贷方冲预付账款,这样做对吗
问老师好!我是汽车4S店的会计,请问我公司卖一辆新车138000元,其中客户用旧车置换新车抵了30000元,置换补贴抵了20000元,客户实际付款88000元,请问怎样做会计分录?谢谢
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