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印花税税目报错了怎么更正

发布时间:2019-12-27 15:16来源:会计教练

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印花税税目报错了怎么更正?现在很多企业在进行纳税申报时,都是通过网上税务申报系统进行的。有小伙伴,就会问了,如果相关的印花税税目报错了,能进行修改吗?小伙伴们在网上申报印花税时,会出现很多小错误,这很常见,那么怎么来进行更改呢?我们一起往下看吧。如果大家在工作中,有不会处理的,可以点击图片上的立即咨询哦,我们老师会耐心为大家解答的。

印花税税目报错了怎么更正?现在很多企业在进行纳税申报时,都是通过网上税务申报系统进行的。有小伙伴,就会问了,如果相关的印花税税目报错了,能进行修改吗?小伙伴们在网上申报印花税时,会出现很多小错误,这很常见,那么怎么来进行更改呢?我们一起往下看吧。如果大家在工作中,有不会处理的,可以点击图片上的立即咨询哦,我们老师会耐心为大家解答的。

印花税税目报错了怎么更正

印花税税目报错了怎么办?

印花税电子申报汇总期内只能申报一次,无法按次申报.你看下能不能先作废重新申报,不可用的话只能去税务。

一般情况下,进入申报表界面后,如更正功能可以点击操作的,则说明仍属于税期内可作修正操作,可见,提问者应确定相关信息填写及操作是否正确无误,经确定操作无误后,可进行申报表修改.

提示,对于网上申报具体要求和程序,各地税务系统均会根据当地实际情况作出具体操作细则.以上意见是一般的操作规程,但各地做法不尽一致.因而,请核实当地税务机关制定的关于网上申报的操作细则,以免造成无法挽回的差错.

地方税务局印花税填错并申报成功怎么处理?

一、一般是按季申报,如果错报了,可以在下次申报时,一并调整.比如,二季度申报时,多报了,可以在第三季度时少报,年终通算,申报正确就可以.印花税只是申报不是直接扣款的.

二、印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式.

1、从价计税情况下计税依据的确定;

从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据.

印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额.

2、印花税应纳税额计算公式:

应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;

应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

印花税税目报错了怎么更正?以上文章内容,就是小编的解答,还有其他疑问的,也可以咨询右方在线客服。大家在工作中有解决不了的问题,都可以咨询在线答疑老师,我们的老师会为大家耐心解答问题的!同时也可以通过关注上方公众号,来留言,任何问题都会为大家解答的。

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