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159****2259
于2024-04-30 23:34发布73人浏览
累计解决157683个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:157683个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
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账上做固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-原值 借:固定资产 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项再将固定资产清理的余额转到资产出资损益。
问老师你好!甲公司是工程公司,给乙公司开具100万发票申请预付款,3月乙公司未支付,4月才支付货款,请问甲乙公司3月分别怎样做账
问四月份物业开的租金发票已经认证了并做账,五月份对方红冲了,账务要如何处理,还有其他有什么需要注意的吗?
问老师您好!退的以前年度的房土两税,用你抵减增值税怎样处账?
问老师您好,我在A公司充值10000元话费,C公司在我公司购买8000元话费,但只消费了6000元话费,还有2000元的预存话费,我在A公司还有4000元话费,上下都有开票,怎么做账?
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