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王丽
于2021-10-19 21:21发布165人浏览
累计解决157013个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:157013个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
用于免税项目对应的不可以抵扣的,正常交税的部分对应的进项可以抵扣。
问老师我们是个纸箱厂,有废纸产生卖了计入营业外收入,还是其他业务收入呢,如果计入了营业外收入,结转成本的时候领原材料又做了营业外支出~废纸支出,汇算清缴的时候这个营业外支出应该列到支出明细表的那一栏呢
问老师,老板名下的其中一家个体户准备注销,但是这个个体户开出去了很多普通发票没有收回货款,注销后如果客户按开票信息付款到个体户账号,请问钱我们还能收到吗?
问老师您好!我需要调账不知道怎么调?我们是商贸企业,上个月购进了六台商品,实际厂家发货五台商品,差一台钱已付,我做账是借:其他应收款3510贷:银行存款3510,之后厂家补发了一台我做帐是借:库存商品3600贷:其他应收款3600,把价格填错了,所以现在借方余额—90,请教老师这要怎样调账!急!急!
问老师,购进库存商品拿不到进项发票怎么办,供应商也不开发票。普票专票也不开。
问老师你好,我想咨询一下我上个月暂估的成本多了,而且上月已经结账也结转成本了,这个月冲完暂估,对于上月多暂估的成本本月如何进行账务处理?对于上月多暂估的成本本月可以做借:主营业务成本贷:本年利润进行调整吗
问1.发现去年有几个月员工报销付款直接借管理费用贷银行存款或者借管理费用贷其他应付款再借其他应付款贷银行存款的,那么今年4月发现直接借其他应付款贷银行存款了怎么办,小企业准则可以直接借管理费用贷其他应付款吗怎么做摘要分录?如果是企业会计准则就借以前年度损益-费用贷其他应付款吗?麻烦老师具体详细解答一下2.工资计提发放问题,老板名下有2家公司,其中一家是后面成立不就和她人合作成立的,其中有2个员工实发工资2边各承担一半,但是统一由老公司对公发放以及报个税的,怎么做账呢;是不是如果不计较社保公积金个税,直接老公司承担又不一样呢;麻烦这种情况涉及到的各种可能的账务处理可以详细解答一下呢
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