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好好学习天天向上
于2021-06-12 13:47发布471人浏览
累计解决155573个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:155573个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
如果你们没有施行新收入准则的话 那你们可以记到预收账款的呢
问购买公司园区食堂的餐票,怎么入账?
问老师,有一笔8600元的品质赔款,客户直接在货款里扣,我司在系统也做了折让,借:销货折让7610.62应交税费(销项)989.38贷:应收账款8600元后跟客户商量开红字或者这个月开票少开8600元,客户不同意。那我司又得在系统做989.38得折让,借:销货折让989.38贷方是什么科目呢?
问老板在公司购买的货并取得发票,可以入帐并走报销吗
问老师你好请问含税655/1.06*6%=37.07这是工业计算增值税,那要是商贸公司这个1.06是还可以要用吗还是有其他的,还有1.06代表什么意思,含义是什么
问杨老师,你好。我想请教下,我们单位是美术培训学校,计提工资,这样记账合适么?工资计提没有把社保单位以及个人的部分体现出来,银行缴纳社保,全部入的管理费用。这么操作合适么?如果不合适,应该怎么计提?
问陈老师,你好!2023年发生的海运费,没有暂估费用,到2024年2月份发票收到,开票日期也是2023年的。我该如何处理最好?
问21年付款,21年取得发票,当时21年做了借:应付账款,贷:银行存款,没做费用,现在23年做的借:费用,贷:应付账款,这样做跨期了有什么影响吗,怎么处理
问昨天买的158的,怎么看视频学习
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