1809***

2021-04-08 08:57发布 846人浏览 问题分类:税务

收到发票金额和暂估的不一致需要怎么处理?

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共1个回答

申彦明 | 官方答疑老师

2021-04-08 09:06

那就冲减你们之前暂估的再按照取得的发票做账。

    1809*******(追问)

    2021/4/8 9:11:09

    之前的分录做负数吗?

    申彦明 | 官方答疑老师

    2021/4/8 9:24:09

    是的。

      1809*******(追问)

      2021/4/8 9:28:09

      不用做以前年度损益调整吗?

      申彦明 | 官方答疑老师

      2021/4/8 9:35:09

      没有涉及到损益类科目就不用。

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