胡兴彩

2021-01-22 21:42发布 41人浏览 问题分类:会计

老师,今年7月中途建账,1—6月已经缴纳的增值税要录在期初数的那一行,我录在已交税金,怎么年底有余额,还有6月有一笔进项税额转出,7月缴纳转出的进项税,分录又该怎样做,留抵的进项税有500多,在八月抵扣,期初数又该怎样录,该交的增值税 附加都交了,应交税金有贷方余额,对增值税什么时候用什么科目有点蒙圈

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共1个回答

王老师 | 官方答疑老师

2021-01-23 08:40

如果你之前入账没有问题的话 年末的时候 应交税费—应交增值税(**)三级明细科目对冲就可以了

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