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支付委托加工加工费的会计分录怎么写?
智婷
于2020-12-01 17:04发布404人浏览
累计解决155631个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:155631个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
借:委托加工物资
贷:银行存款
问老师,你好,23.1-12月工资计提30万,实际发放了40万,这40万包括22年的未发放金额10万,那么我汇算清缴调整表里账载金额填写30万,实际发放金额和税收金额填写40万吗
问老师你好!请问单位之间的往来。销售方已单位抬头在税务局代开发票。对方挂应收账款,我单位之前挂个人其他应付款,现在以单位名称付款给对方。现在用其他应付冲对方单位帐合规吗。有税务分险吗谢谢老师
问老师,您好!跨年账发现科目记错了,怎么做账?需要先红冲,再入正确的吗?小规模和一般人分别怎么做账
问单位收到一张发票,这个款项在去年已经支付了,应付账款和预付账款都没有挂账,这个情况怎么处理?
问固定资产设备20年签的合同总价1800万,20年和21年分别付了部分款,也做了付款凭证,截止23年底发票未收到,余款400万还未付,23年做了借:固定资产1600万,贷:应付账款1600万,没做税金,现在发票开不了怎么处理,可以用其他什么资料替代吗?合同1800万,现在没有发票,固定资产1600万有影响吗?差额需要什么资料,怎么处理
问一年期的费用误计入无形资产了,可以红冲吗?
问老师,一家购买方总公司,向我们公司买的货,合同是购买方总公司的,然后付款是购买方各个分公司,合同与付款方不一致,我们应该怎么做账才好呢?
问老师如果所得税汇算清缴有纳税调增,需要做账务处理吗?
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