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于2020-12-01 15:39发布879人浏览
累计解决155629个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:155629个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
计提贷款利息时:
借:财务费用-利息支出
贷:应付利息
支付贷款利息时:
借:应付利息
贷:银行存款
问老师,您好!跨年账发现科目记错了,怎么做账?需要先红冲,再入正确的吗?小规模和一般人分别怎么做账
问单位收到一张发票,这个款项在去年已经支付了,应付账款和预付账款都没有挂账,这个情况怎么处理?
问固定资产设备20年签的合同总价1800万,20年和21年分别付了部分款,也做了付款凭证,截止23年底发票未收到,余款400万还未付,23年做了借:固定资产1600万,贷:应付账款1600万,没做税金,现在发票开不了怎么处理,可以用其他什么资料替代吗?合同1800万,现在没有发票,固定资产1600万有影响吗?差额需要什么资料,怎么处理
问一年期的费用误计入无形资产了,可以红冲吗?
问老师,一家购买方总公司,向我们公司买的货,合同是购买方总公司的,然后付款是购买方各个分公司,合同与付款方不一致,我们应该怎么做账才好呢?
问老师如果所得税汇算清缴有纳税调增,需要做账务处理吗?
问老师您好,小规模企业开发票300万,需要交什么税,交多少税。
问老师您好!想请教一下月末借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税那我四月初要交税这个分录怎么做借:应交税费-未交增值税贷:银行存款那转出未交增值税那个分录怎么平了呢,谢谢
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