超甜的布丁

2020-11-21 17:24发布 940人浏览 问题分类:会计

就是正常的开票额填写,红冲的填在附表一的未开具发票,然后合起来申报增值税?

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共1个回答

刘寒菲 | 官方答疑老师

2020-11-21 17:38

你开红冲发票的时候已经把之前的帐冲减了,正常的是根据新开的发票入账就可以了

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