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我们是购买方抵扣了进项,对方红冲发票,再开新的发票,我们该怎么处理?

郎隽美

于2020-11-21  17:05发布1202人浏览

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做进项税额转出

郎隽美

于2020-11-21 17:24:18发布

追问就是正常的开票额填写,红冲的填在附表一的未开具发票,然后合起来申报增值税?

杨楠 | 官方答疑老师

于2020-11-21 17:38:18发布

回答你开红冲发票的时候已经把之前的帐冲减了,正常的是根据新开的发票入账就可以了

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